財政部4月8日消息,財政部、中國證監(jiān)會發(fā)布《關于深交所主板與中小板合并后原中小板上市公司實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系的通知》稱,原中小板上市公司應當于2022年1月1日起全面實施《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》,并在披露2022年公司年報的同時,披露公司內部控制評價報告以及財務報告內部控制審計報告。專家認為,此舉有助于上市公司提高規(guī)范運作水平,提升治理能力。
根據財政部、證監(jiān)會、審計署、原銀監(jiān)會、原保監(jiān)會聯合印發(fā)的《關于印發(fā)企業(yè)內部控制配套指引的通知》和財政部辦公廳、證監(jiān)會辦公廳聯合印發(fā)的《關于2012年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系的通知》有關規(guī)定,自2012年1月1日起在主板上市公司分類分批實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系。為穩(wěn)步推進資本市場有效實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系,深交所主板與中小板合并后,原中小板上市公司應全面實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系。
通知稱,原中小板上市公司應當高度重視內部控制體系建設工作。全面按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系要求,梳理業(yè)務流程,準確識別、評估公司面臨的各類內外部風險,完善內部控制措施,優(yōu)化信息系統(tǒng),加強內部監(jiān)督,定期開展內部控制自我評價,健全內部控制制度,切實做好實施前的各項準備工作。
通知明確,自通知發(fā)布之日起至2021年12月31日為過渡期。過渡期內原中小板上市公司應當按照深交所的有關規(guī)定,披露內部控制相關的信息。鼓勵原中小板上市公司在自愿的基礎上提前執(zhí)行企業(yè)內部控制規(guī)范體系的披露要求。
“并板后將對上市公司內控提出更多要求。與此前僅需出具鑒證報告不同,會計師事務所應出具內部控制審計報告,并履行審計程序,承擔的責任明顯增加。”招商證券合規(guī)總監(jiān)胡宇表示。
胡宇認為,出具審計報告,會計師事務所將會對企業(yè)的內部控制實施實質的核查程序,以識別出重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,并在內部控制審計報告中得以體現。對企業(yè)而言,不僅要建立完善的內部控制制度,更需要在實踐中嚴格遵照制度執(zhí)行相關規(guī)定。
原中小板上市公司明年起 全面實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系2021-04-09 00:26
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